内部監査基準実務指針

内部監査基準実務指針 一覧
 [内部監査基準(平成26年改訂)との対照表]

内部監査基準実務指針は継続的に策定しております。内部監査実務委員会での作業が完了したものから順次公表いたします。実務指針の作成に際しては、これまで事務局に寄せられた質問の状況等を踏まえ、総合的に判断して優先順位を決定しております。

内部監査基準実務指針 一覧
内部監査基準(平成26年) 内部監査基準実務指針/公表年月
内部監査の必要および内部監査基準の目的・運用  
第1章  内部監査の本質  
第2章 内部監査の独立性と組織上の位置づけ  
 第1節 内部監査の独立性と客観性  
 第2節 内部監査部門の組織上の位置づけ  
 第3節 内部監査人の責任と権限の明確化  
第3章 内部監査人の能力および正当な注意  
 第1節 専門的能力  
 第2節 専門職としての正当な注意  
第4章 内部監査の品質管理  
 第1節 品質管理プログラムの作成と保持  
 第2節 品質管理プログラムによる評価の実施  
 第3節 品質管理プログラムによる評価結果の報告  
 第4節 「基準に従って実施された」旨の記載  
 第5節 基準から逸脱した場合の報告  
第5章 内部監査部門の運営  
 第1節 中・長期基本方針の策定  
 第2節 リスク評価に基づく計画の策定 実務指針5.2 リスク評価に基づく計画の策定(PDF323KB)/平成29(2017)年3月
 第3節 計画の報告および承認  
 第4節 監査資源の管理  
 第5節 連携  
 第6節 内部監査業務の外部委託  
 第7節 最高経営者および取締役会への定期的な報告 実務指針5.7 最高経営者および取締役会への定期的な報告(PDF318KB)/平成29(2017)年3月
第6章 内部監査の対象範囲 実務指針6.0 内部監査の対象範囲(PDF289KB)/平成29(2017)年3月
 第1節 ガバナンス・プロセス 実務指針6.1 ガバナンス・プロセス(PDF370B)/平成29(2017)年5月
 第2節 リスク・マネジメント 実務指針6.2 リスク・マネジメント(PDF439KB)/平成29(2017)年3月
 第3節 コントロール 実務指針6.3 コントロール(PDF423KB)/平成29(2017)年5月
第7章 個別の内部監査の計画と実施  
 第1節 内部監査実施計画  
 第2節 内部監査の実施  
第8章 内部監査の報告とフォローアップ  
 第1節 内部監査結果の報告 内部監査結果の報告および内部監査報告書(PDF340KB)/平成29(2017)年5月
 第2節 内部監査報告書
 第3節 内部監査結果の組織体外部への開示  
 第4節 アドバイザリー業務の報告  
 第5節 内部監査のフォローアップ  
第9章 内部監査と法定監査との関係  

内部監査実務委員会 委員

[平成29(2017)年3月現在、順不同敬称略]

柿崎 環
明治大学 法学部教授
武田 和夫
明海大学 経済学部教授 (委員長代行)
外崎 寿昌
東京ガス株式会社 監査部 内部統制グループマネージャー
箱田 順哉
慶應義塾大学大学院特別招聘教授・公認会計士
蓮沼 利建
株式会社日立製作所 監査室 主管
前田 洋一
三井物産株式会社 内部監査部 企画業務室長 検査役
増田 敏郎
株式会社NTTデータ 監査部長
吉持 敦仁
コスモエネルギーホールディングス株式会社 監査室長
吉武 一
太陽誘電株式会社 常勤監査役 (委員長)
神田 幸尚
一般社団法人日本内部監査協会 専務理事
土屋 一喜
一般社団法人日本内部監査協会 理事

(事務局)

川口 潤
一般社団法人日本内部監査協会 総務部専任部長
中村 光太郎
一般社団法人日本内部監査協会 企画調査部次長
南部 芳子
一般社団法人日本内部監査協会 日本内部監査研究所研究員

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