プログラム 2024.9.24

対面形式および Zoom によるライブ配信
12:30
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13:30
  【会場参加者】受付開始
【Zoomオンライン参加者】Zoomアクセス受付開始
13:30
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14:30
  会長挨拶:一般社団法人日本内部監査協会 会長 伏屋 和彦
来賓挨拶:
第38回(2024年度) 会長賞(内部監査優秀実践賞)・青木賞(内部監査優秀文献・論文賞) 授賞式
14:30
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15:30
全体研究会
国際金融機関における内部監査の経験から学ぶ
黒田 東彦
政策研究大学院大学 特任教授 政策研究院シニア・フェロー
15:30
-
16:00
  コーヒーブレイク
16:00
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17:00
全体研究会
組織と共に歩む内部監査〜変化・成長する内部監査部門とその運営〜
金子 勝昭
武田薬品工業株式会社 グループ内部監査責任者
17:10
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18:10
全体研究会
「グローバル内部監査基準™」の理解および適用
毛利 直広
AIG. Inc. EVP & Chief Auditor、
IIA国際本部 国際内部監査基準審議会 委員長、
国連プロジェクト・サービス機関(UNOPS)Chairman, Audit and Advisory Committee
18:15
-
18:30
 
CIA資格認定試験開始50周年・20万人・日本語試験開始25周年記念式典
・公認内部監査人(CIA)資格認定試験2023年合格者表彰
・IIA国際本部 専門職資格審議会(PCB)委員挨拶
18:30
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18:45
  会場参加者:休憩
Zoomオンライン参加者:配信終了
18:45
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20:15
 
会場参加者:懇親パーティー
立食形式  
(敬称略)

個別研究会プログラム 2024.9.25-10.15

オンデマンド配信(各セッション50分)
1
個別研究会プログラム1
内部監査の未来に向けたビジョン 〜グローバル内部監査基準/テクノロジー/サスティナビリティを通して実現する〜
青山 卓郎
プロティビティLLC マネージングディレクタ
和田 祥子
プロティビティLLC シニアマネージャ
2
個別研究会プログラム2
ここから始めよう! ランサムウェア対策の監査
蛯原 良尚
株式会社ロッテ
監査部 チーフスペシャリスト
3
個別研究会プログラム3
持続可能な未来に向けた内部監査 〜少ないリソースで効果を発揮する方法とグローバルコンプライアンスへの貢献〜
大西 忠和
株式会社堀場製作所
グループ経営監査室 マネジャー
4
個別研究会プログラム4
公認内部監査人(CIA)試験シラバス改訂についての解説
堺 咲子
内部監査人協会(IIA)国際本部 専門職資格審議会(PCB)委員
インフィニティコンサルティング 代表
プレミアアンチエイジング株式会社 社外取締役
5
個別研究会プログラム5
価値創造に貢献する内部監査〜戦略に貢献する内部監査への進化と提言〜
佐々木 清隆
一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授
公益財団法人日本内部監査研究所「内部監査の将来について考える研究会」座長
6
個別研究会プログラム6
野村総合研究所グループにおける内部監査の取組み 〜グループの成長に貢献する内部監査を目指して〜
鈴木 仙弘
株式会社野村総合研究所
内部監査室長
7
個別研究会プログラム7
千代田化工建設における価値向上に向けた内部監査
長井 隆洋
千代田化工建設株式会社
業務監査部 部長
8
個別研究会プログラム8
りそなホールディングスにおける内部監査および監査人財育成・確保への取組み
永田 勝久
株式会社りそなホールディングス
内部監査部 シニアインターナルオーディター
9
個別研究会プログラム9
IIAとACFEの2つのサーベイ ― 不正と通報の現状を知るために ー
真柳 元
元・旭硝子株式会社(現AGC株式会社) プロフェショナル
元・ジャパンベストレスキューシステム株式会社 常勤監査役
10
個別研究会プログラム10
明治安田生命保険 内部監査の高度化取り組みとデータ分析の進化
宮本 勝彦
明治安田生命保険相互会社 理事監査部長
十河 隆
明治安田生命保険相互会社 監査部 上席監査品質指導役
松木 英男
明治安田生命保険相互会社 監査部 主席内部監査役
11
個別研究会プログラム11
気候関連開示情報の信頼性を担保する内部統制実務
村松 淳哉
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
Process & Controls シニアマネージャー
12
個別研究会プログラム12
ESG活動を支援する内部監査とテクノロジーの活用
安田 壮一
KPMGコンサルティング株式会社 SRT アソシエイトパートナー
大島 英人
KPMGコンサルティング株式会社 SRT シニアマネジャー
13
個別研究会プログラム13
内部監査に係る開示状況調査(中間報告)
吉武 一
一般社団法人日本内部監査協会 理事
内部監査実務委員会特別委員会 内部監査に係る開示ガイダンス委員会 委員長
14
個別研究会プログラム14
信頼されるアドバイザー
Daniel Green
AuditBoard
Head of Japan and Australia
15
個別研究会プログラム15
内部監査における生成AIの最新活用事例
カイル ランネルズ
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
デロイトアナリティクス パートナー
中瀬 真一
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
デロイトアナリティクス シニアマネジャー
16
個別研究会プログラム16
次世代の内部監査〜グローバル内部監査基準(IIAの専門職的実施の国際フレームワーク:IPPF)とAI時代における内部監査の戦略的変革
山本 真一
PwC Japan有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 ディレクター
挽田 健治
PwC Japan有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 シニアマネージャー
22
個別研究会プログラム22
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(敬称略)

プログラムは順次公開いたします。

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