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図書・資料のご案内
内部監査:アシュアランス業務とアドバイザリー業務(第4版)
著者:アートン・L・アンダーソン、マイケル・J・ヘッド、シュリダハール・
ラマムーティ、クリス・リドル、マーク・サラマシック、ポール・J・ソベル
■発行:日本内部監査協会
■判型・ページ数:A4判・並製・603ページ
■頒布価格:¥13,750-(税込・国内送料サービス)
■発行日:2021年7月7日初版
■ISBN:978-4-907332-24-2
ラマムーティ、クリス・リドル、マーク・サラマシック、ポール・J・ソベル
■発行:日本内部監査協会
■判型・ページ数:A4判・並製・603ページ
■頒布価格:¥13,750-(税込・国内送料サービス)
■発行日:2021年7月7日初版
■ISBN:978-4-907332-24-2
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概要
本書は、絶えず変化するビジネスの世界に適用できる内部監査の重要な基礎をカバーし、内部監査実務家のためのリファレンスおよびトレーニングツールとして機能するものである。
本書の内容と構成:
■ガバナンス、リスク・マネジメント、および内部統制についての広範な内容
■リスク・ベースでプロセスとコントロールに焦点を当てた内部監査アプローチ
■ITと、不正リスクおよびコントロールとの統合
■IPPF、および公認内部監査人(CIA)試験の仕様との整合
■重要な概念を強調するための、各章にある重要な用語の説明
主な目次
基本的な内部監査の概念
- 第1章 内部監査入門
- 第2章 「専門職的実施の国際フレームワーク」:内部監査の専門職に関する権威あるガイダンス
- 第3章 ガバナンス
- 第4章 リスク・マネジメント
- 第5章 ビジネス・プロセスとリスク
- 第6章 内部統制
- 第7章 情報技術(IT)のリスクとコントロール
- 第8章 不正と違法行為のリスク
- 第9章 内部監査部門の管理
- 第10章 監査証拠および調書
- 第11章 データ・アナリティクスおよび監査サンプリング
個々の内部監査の実施
- 第12章 内部監査業務プロセスの概要
- 第13章 アシュアランス業務の実施
- 第14章 アシュアランス業務の結果の伝達(報告)およびフォローアップ手続の実施
- 第15章 コンサルティング業務