適用ガイダンス

適用ガイダンス 一覧

適用ガイダンスは継続的に作成しております。内部監査基準改訂委員会での作業が完了したものから順次公表いたします。

適用ガイダンス 一覧
グローバル内部監査基準™ 適用ガイダンス/公表年月
グローバル内部監査基準(GIAS)
日本向け適用ガイダンス/2026年9月
用語一覧 board〈取締役会〉/2026年9月
internal audit mandate〈内部監査への負託事項〉/2026年6月
ドメイン�� 内部監査の目的 ドメイン�� 内部監査の目的
ドメイン�� 倫理と専門職としての気質 基準2.2 客観性の防御
基準2.3 客観性に対する侵害の開示
基準3.1 専門的能力
基準4.1 「グローバル内部監査基準」への適合
基準4.2 専門職としての正当な注意
基準5.2 情報の保護
ドメイン�� 内部監査部門に対するガバナンス 基準6.1 内部監査への負託事項/2026年9月
基準6.2 内部監査基本規程
基準6.3 取締役会及び最高経営者の支援
基準7.1 組織上の独立性
基準7.2 内部監査部門長の適格性
基準8.1 取締役会による対話
基準8.2 監査資源
基準8.3 品質
基準8.4 品質の外部評価
ドメイン�� 内部監査部門の管理 基準9.1 ガバナンス、リスク・マネジメント及びコントロールの各プロセスの理解
基準9.2 内部監査の戦略
基準9.3 手法
基準9.4 内部監査の計画
基準9.5 連携と依拠
基準10.1 財務的資源の管理
基準10.2 人的資源の管理
基準10.3 テクノロジーに係る資源
基準11.1 ステークホルダーとの関係構築とコミュニケーション
基準11.3 結果のコミュニケーション
基準11.4 誤謬と脱漏
基準11.5 リスクの受容についてのコミュニケーション
基準12.1 品質の内部評価
基準12.2 パフォーマンスの測定
基準12.3 個々の内部監査業務のパフォーマンスの監督及び改善
ドメイン�� 内部監査業務の実施 基準13.3 個々の内部監査業務の目標及び範囲/2026年7月
基準13.4 評価規準/2026年6月
基準14.4 改善のための提言及び改善措置の計画/2026年6月
基準15.1 個々の内部監査業務の最終的なコミュニケーション/2026年7月
基準15.2 改善のための提言又は改善措置の計画の実施の確認/2026年7月
公共セクターにおける「グローバル内部監査基準」の適用  

内部監査基準改訂委員会委員

[2026年9月現在、順不同敬称略]

池田 泰三
アッドサイト合同会社 代表社員 CEO
今瀧 久嗣
株式会社内田洋行 内部監査室 室長
柴      宏明
キヤノン株式会社 経営監理室 上席
北川 晴元
株式会社資生堂 監査部長
木原 妙美
トヨタ自動車株式会社 内部監査室長
武末 重義
株式会社ブリヂストン 経営監査部長
川瀬 厚
三井物産株式会社 アドバイザー
吉武 一
株式会社STAGEON 常勤監査役
武田 和夫
共立女子大学ビジネス学部 教授(副委員長)
田中 智徳
駒澤大学経営学部 教授(幹事)
松井 隆幸
大原大学院大学会計研究科 教授(委員長)
土屋 一喜
一般社団法人日本内部監査協会 専務理事
南部 芳子
一般社団法人日本内部監査協会 事務局次長

(事務局)

丸山 修
一般社団法人日本内部監査協会 企画調査部長
花田 徹
一般社団法人日本内部監査協会 企画調査部 次長
松本 祥子
一般社団法人日本内部監査協会 研究室 主任


お問合せ
一般社団法人日本内部監査協会Webサイト「総合お問合せ」
https://wsm2.iiajapan.com/info/general/

ページTOP