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刊行物
月刊監査研究
2021年10月号(Vol.47,No.10)目次
- 監査役等と内部監査部門との連携の好事例
―コーポレートガバナンス・コードの改訂を受けて― - (株)りそなホールディングス 川島 高博・及川 久彦
- 監査事務所検査における最近の指摘事例について
〜「監査事務所検査結果事例集(令和3事務年度版)」のポイント〜 - 公認会計士・監査審査会 八木原 栄二
- 日本内部監査協会
- リスクベースの内部監査計画の策定
-
内部監査人協会(IIA) (監訳/日本内部監査協会
訳/公認内部監査人(CIA) 椨 隆) - 取締役会へのサイバーに関する6つの重要な質問
――組織体のサイバー・レジリエンスに関する取締役会の理解との
ギャップを明らかにするための重要な質問 - 内部監査人協会(IIA)・EY
(訳/損害保険ジャパン(株) 杉原 英之・大野 陽生)
対談【第3回】 株式会社りそなホールディングス
特別解説
第35回(2021年度)「会長賞」・「青木賞」審査結果
内部監査人協会(IIA)情報/IPPFプラクティス・ガイド
内部監査人協会(IIA)情報/グローバル・ナレッジ・ブリーフ