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月刊監査研究

2024年3月号(Vol.50,No.3)目次

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特別寄稿
企業・国家・大学のガバナンスと内部監査
──主権者と業務執行者の乖離是正と内部監査
日本ガバナンス研究学会 久保利英明
特別寄稿
内部監査と正義
日本内部監査研究所 栗原 一福
特別寄稿
地方公共団体における内部統制評価報告書の現状と課題(令和5年公表)
日本大学 紺野 卓
第57回内部監査推進全国大会
<個別研究会>
少人数監査室の内部監査での知恵と工夫について
寺崎電気産業(株) 酒井 亮一
内部監査人協会(IIA)情報/人工知能(AI)ナレッジセンター
内部監査人のためのAI入門
内部監査人協会(IIA)
(訳/インフィニティコンサルティング 堺 咲子)
監修/東洋大学 中野 雅史)
投稿コーナー
中国古典から学ぶ内部監査の新たな役割
経営者にとって耳の痛い話ができる内部監査人たれ
明海大学 池田 晋
投稿コーナー
専門商社等のノーインフォメーション取引に関する内部監査人の視点について
蝶理(株) 久米川 宏
海外論文 Internal Auditor 2023年2月号
デジタル・フロンティア
スティーブ・リチャード、シッダールタ・ゴヤル
(訳/CIAフォーラム研究会No.f2(Internal Auditor誌翻訳研究会))

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