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月刊監査研究

2024年12月号(Vol.50,No.12)目次

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第58回内部監査推進全国大会
<全体研究会�機�
国際金融機関における内部監査の経験から学ぶ
政策研究大学院大学 黒田 東彦
特別解説
「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」について
金融庁 山崎 勝行・永田 明良
デロイトトーマツリスクアドバイザリー(同) 長野 泰明
財務省 朝倉 真人
特別解説
監査事務所検査における最近の指摘事例について
〜「監査事務所検査結果事例集(令和6事務年度版)」のポイント〜
公認会計士・監査審査会 平野 智和
内部監査人協会(IIA)情報/内部監査財団・ACIIA
リスク・イン・フォーカス2025─内部監査人の注目のトピックス―アジア太平洋地域版
内部監査財団・内部監査人協会アジア地域連合(ACIIA)
(訳/日本内部監査協会・事務局)
優秀論文:第201期「内部監査士」認定講習会
激変する環境下で組織に貢献できる内部監査のあり方
(株)タカラトミー 池田 浩士
改善を促す監査報告とフォローアップのあり方
近鉄グループホールディングス(株) 梶原 雅也
ガバナンス機能の強化に内部監査がいかに貢献するか
UBE(株) 中田 詩乃
第202期「内部監査士」認定講習会
第202期「内部監査士」認定講習会修了論文審査結果
日本大学 堀江 正之
第202期「内部監査士」認定講習会・合格者発表

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