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月刊監査研究
2019年12月号(Vol.45,No.12)目次
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日本企業における内部監査機能の強化に向けた提言
〜変化の激しいビジネス環境におけるリスク・マネジメントと内部監査〜 - 東京大学 仲 浩史 <個別研究会E-4>
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公的部門における外部監査と内部監査の連携
−米国の会計検査院(GAO)と監察総監室(OIG)− - 会計検査院 東 信男
- 内部監査人は、組織体全体の戦略、目標、リスクを考慮に入れ、
監査対象部門についての意見をまとめることが求められているが、
読者の関心を引く内部監査報告書の作成方法はいかにあるべきか。 - (株)ブリヂストン 舛本 隆司
- 内部通報の倫理と心理
- 明治大学 朝岡 大輔
- 日本内部統制研究学会「第12回年次大会」大会記
- エーザイ(株) 後藤 恵子
2019年ACIIAアジア国際大会・第53回内部監査推進全国大会
<全体研究会III>優秀論文:第172期「内部監査士」認定講習会
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