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刊行物
月刊監査研究
2020年3月号(Vol.46,No.3)目次
- <個別研究会D-3>
エーザイにおけるガバナンスと内部監査 - エーザイ(株) 川村 高紀
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について - 金融庁 伊神 智江・山崎 優子・菅野 直人
- 進化する監査環境における人材管理の最適化
- 内部監査人協会(IIA)
(訳/インフィニティ コンサルティング 堺 咲子) - 「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜(案)に対する意見
- 日本内部監査協会法令等改正対応委員会
- 内部監査部門が経営に貢献する為のフレームワークの提案と実施報告
- (元)(株)トーホー 北野 泰平
- 不備の領域
- エレナ・アイザクソン、ヘザー・ロジ、ダグラス・M・ボイル
(訳/(株)トーモク 辻野 夏樹)
2019年ACIIAアジア国際大会・第53回内部監査推進全国大会
特別解説
内部監査人協会(IIA)情報/グローバルな視点と洞察シリーズ
資料
投稿コーナー
海外論文:Internal Auditor 2019年6月号