内部監査求人情報

ソニーフィナンシャルグループ株式会社

募集要項
職種 監査部 マネジャー
雇用形態 正社員
採用人数 1名
仕事内容 ソニーの金融持株会社である当社において、主に以下の統制担当の内部監査業務を実施していただきます。
  • ① 内部監査業務全般(計画・実施・報告など、J-SOX含む)の実施・監督
  • ② 子会社における内部監査業務の管理・指導
  • ③ 監査委員会事務局
経験・能力・応募資格 【必須要件】
  • 内部監査・外部監査・リスク管理・内部統制コンサルティングなどの経験(できれば管理職経験)
  • リスクを特定・評価・改善提案し、効果的に口頭・書面でコミュニケーションするスキル
  • 公認内部監査人や公認会計士(日本・米国等)やCISAなどの監査に関連する資格(保有していない場合、取得の意志がある方)
  • 周りを巻きこみ監査やプロジェクトを計画し管理し遂行していくスキル

【尚可要件】
  • 金融機関や監査法人やコンサルティング会社等での実務経験(5年以上)
  • 子会社管理の実務経験
  • 英語でのコミュニケーション
勤務地 東京 大手町
勤務時間 9:00〜17:30
(フレックスタイム制)
給与・賞与 経験・能力を考慮の上、当社規程により決定します。
待遇・福利厚生
  • 資格取得・維持費用補助有
  • 退職一時金、401k
  • 社会保険完備
休日・休暇 完全週休二日制(土日祝)
応募方法 履歴書・職務経歴書を以下メールアドレスにご送付ください。
Masato.Nakajima@sony.com
お問合せ 以下メールアドレスにご連絡ください。
Masato.Nakajima@sony.com
その他 当社は、ソニーにおける金融グループの持株会社であり、当社グループは主たる事業である保険、銀行のほか、介護事業、ベンチャーキャピタル事業など、様々な事業に取り組む稀有なグループです。
当社の内部監査は、グループ各社との信頼関係に基づいた、グループガバナンスの強化(統制担当)とグループ力の発揮(企画担当)を同時に追求する「連邦監査」という新しい内部監査のガバナンスを追求しています。
今回募集のポジションは、統制担当として、少数精鋭の組織で裁量をもって業務に携わることができ、また既にご経験されている分野だけではなく、様々な領域に携われる機会があるため、キャリアの幅を広げることができると思います。
公式サイトURL ソニーフィナンシャルグループ

掲載 2025/02/18

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