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情報産業部会
活動実績
| 開催 | 日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 第108回 | 2026年2月26日 | 内部監査人の「伝わるスキル向上のヒント」の提供 |
| 第107回 | 2025年11月21日 | 内部監査における生成AI活用のリアル ― 現場で見えた可能性と落とし穴 |
| 第106回 | 2025年8月27日 | 内部監査の品質改善に向けた取組み |
| 第105回 | 2025年5月27日 | 内部監査業務の実効性向上に向けた取り組み |
| 第104回 | 2025年2月28日 | クラウドサービスを対象とした監査手法のご紹介 |
| 第103回 | 2024年11月29日 | カゴメのリスクマネジメントと内部監査 〜内部監査の成熟度向上への取り組みと人材育成〜 |
| 第102回 | 2024年8月28日 | サステナビリティ・ESG経営を支える内部監査 ―新たなリスクに対応した実効性のある監査の実現 |
| 第101回 | 2024年5月22日 | 富士通における内部監査のDX化の取組み 〜内部監査ダッシュボードご紹介〜 |
| 第100回 | 2024年2月22日 | グループ会社の内部監査体制と実施方法 |
| 第99回 | 2023年11月17日 | 不正に関する最新動向と企業や内部監査部門の対応 |
| 第98回 | 2023年08月24日 | 監査部門のプレゼンス向上と人事マネジメント活動及び専門性の向上の取り組み |
| 第97回 | 2023年05月25日 | はじめにリスクあり〜内部監査人とリスク認知能力 |
| 第96回 | 2023年02月22日 | 当社の労務監査について |
| 第95回 | 2022年11月24日 | サイバーセキュリティとクラウドに関する内部監査について |
| 第94回 | 2022年8月26日 | リモート監査について |
| 第93回 | 2022年5月25日 | CSAワークショップへの取り組み |
| 第92回 | 2022年2月18日 | コロナ禍後の内部監査業界のトレンドと今後の展望 |
| 第91回 | 2021年11月26日 | 3ラインモデルについて |
| 第90回 | 2021年8月27日 | 「CAATsを活用した勤怠関連監査」 〜着手・浸透、そして未来へ〜 |
| 第89回 | 2021年5月26日 | データ監査 |
| 第88回 | 2021年2月26日 | 実務におけるリスクアセスメント手法について |
| 第87回 | 2020年11月27日 | 年次監査計画の策定方法等について |
| 第86回 | 2020年8月28日 | (1)コロナ禍における内部監査実施状況 (2)コロナ禍が落ち着いた後、監査は変わ るのか変わらないのか、または、どのように変わってほしいか |
| 第85回 | 2020年2月28日 | 中止 |
| 第84回 | 2019年11月21日 | 年間監査計画作成のためのリスクアセスメント手法について |
| 第83回 | 2019年8月28日 | SCSK株式会社におけるCSAの取り組み |
| 第82回 | 2019年5月31日 | 内部監査の品質評価〜 内部評価の取り組みを中心に〜 |
| 第81回 | 2019年2月22日 | 内部監査のためのRPA基礎知識 |
| 第80回 | 2018年11月27日 | 内部監査部門の人財発掘と育成 |
| 第79回 | 2018年8月24日 | 当社のビッグデータの取組みと内部監査への活用の可能性 |
| 第78回 | 2018年5月25日 | サイバーセキュリティ監査の実現を目指して |
| 第77回 | 2018年2月23日 | (1)人材育成について(事前アンケートに基づくグループディスカッション) (2)分科会活動報告・内部監査事例研究会・良い監査研究会 |
| 第76回 | 2017年11月22日 | CSAの基本と監査指摘に対する改善策検討への応用について |
| 第75回 | 2017年08月25日 | サイバーセキュリティ対策と内部監査について |
| 第74回 | 2017年05月31日 | 内部監査を効果的にするヒアリングの技術 |
| 第73回 | 2017年2月17日 | (1)マイナンバー対応におけるシステム監査実務について (2)分科会活動報告
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| 第72回 | 2016年11月30日 | J-SOXの現状と評価・今後 |
| 第71回 | 2016年8月26日 | NTTデータグループにおける情報セキュリティ監査取組みのご紹介 |
| 第70回 | 2016年5月27日 | (1)2016年度情報産業部会の実施概要について (2)分科会活動状況報告
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| 第69回 | 2016年2月26日 | 労務監査 −勤務、心身の健康− (事前アンケートに基づくグループディスカッション) |
| 第68回 | 2015年11月27日 | 情報産業における内部監査上の留意点 |
| 第67回 | 2015年8月21日 | 不正の背景とその対応 |
| 第66回 | 2015年5月15日 | 日産自動車�蠅砲�ける海外内部監査への取組み |
| 第65回 | 2015年2月27日 | 分科会活動状況報告
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| 第64回 | 2014年11月21日 | 情報産業における内部監査の留意点 〜不正・事件の防止、抑止となる監査〜 |
| 第63回 | 2014年8月29日 | 情報セキュリティと内部監査 〜昨今の動向から内部監査テーマを考える〜 |
| 第62回 | 2014年5月23日 | 不正・粉飾事例と内部監査 |
| 第61回 | 2014年2月28日 | 分科会活動状況報告
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| 第60回 | 2013年11月22日 | 海外子会社監査 〜霧の向こうで何かが起こっている〜 |
| 第59回 | 2013年8月23日 | 情報セキュリティの最新動向と内部監査 〜サイバー攻撃時代の内部監査の在り方〜 |
| 第58回 | 2013年5月23日 | 全社的リスクマネジメントの構築・運用と内部監査の役割 〜危機管理も含めて(外部より講師招聘) |
| 第57回 | 2013年2月25日 | 分科会活動状況報告
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| 第56回 | 2012年11月22日 | 内部監査の品質評価 |
| 第55回 | 2012年8月24日 | 現場に役立つ内部監査 〜経営に貢献する監査〜(外部より講師招聘) |
| 第54回 | 2012年5月25日 | 情報産業の類型別論点と監査上の留意点及び最近のトピックス(外部より講師招聘) |
| 第53回 | 2012年2月17日 | 分科会活動状況報告
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| 第52回 | 2011年11月25日 | 内部監査 アシュアランスとコンサルティング(外部より講師招聘) |
| 第51回 | 2011年8月25日 | 社内監査体制の視点から見たISO監査等の現状と課題(外部より講師招聘) |
| 第50回 | 2011年5月24日 | 内部監査人育成の方法論 |
| 第49回 | 2011年2月16日 | 経営者が期待する内部監査 |
| 第48回 | 2010年10月27日 | 新任の内部監査人向けの研究会 〜先輩内部監査人の経験談〜 |
| 第47回 | 2010年7月30日 | 内部監査のためのテクノロジー・ツールについて |
| 第46回 | 2010年4月27日 | 内部監査人の資質と研修プログラム |
| 第45回 | 2010年1月21日 | IFRS強制適用に向けた検討課題 |
| 第44回 | 2009年7月7日 | J-SOX以降の内部監査について考える(事前調査票に基づくグループディスカッション) |
| 第43回 | 2009年4月23日 | 内部監査の品質評価 |
| 第42回 | 2009年1月21日 | 経営者として内部監査部門に期待すること |
| 第41回 | 2008年10月22日 | J-SOXにおける期中の評価事例報告(N社・A社・D社より報告) |
| 第40回 | 2008年7月23日 | 内部監査人のための会計監査(外部より講師招聘) |
| 第39回 | 2008年5月13日 | 内部統制整備の現状と課題(外部より講師招聘) |
| 第38回 | 2008年2月22日 | S社における内部監査部門に対する期待 |
| 第37回 | 2007年10月17日 | S社におけるJ-SOX対応に対する一考察 C社における日本版SOX法適用に向けての内部統制システム整備の状況 A社におけるJ-SOXへの取組み−自前での構築における課題と対応− |
| 第36回 | 2007年7月18日 | I社・P社・I社における実施基準(J-SOX)に対する取組み状況 |
| 第35回 | 2007年4月18日 | M社における内部統制の最新動向 T社におけるIT全般統制構築のポイント |
| 第34回 | 2007年2月28日 | 全社的リスクマネジメント(ERM)の導入と運用の実例 |
| 第33回 | 2006年10月18日 | K社における内部統制への取組み |
| 第32回 | 2006年7月25日 | J社におけるCSAの実践事例 |
| 第31回 | 2006年4月19日 | 2006年度の内部監査方針と実施体制について |
| 第30回 | 2006年1月31日 | 内部監査の品質評価の実践について |
| 第29回 | 2005年10月12日 | リスク分析とリスク監査への対応(出席者全員によるグループディスカッション) |
| 第28回 | 2005年7月12日 | 「個人情報保護法」施行3ヶ月の実務対応(報告とディスカッション) |
| 第27回 | 2005年4月20日 | 2005年度の内部監査方針と実施体制について |
| 第26回 | 2005年1月20日 | 内部統制強化の世界的潮流と日本企業の対応 |
| 第25回 | 2004年10月15日 | 子会社・関連会社監査 |
| 第24回 | 2004年7月13日 | 「情報」の形態の再認識に基づく人間系とIT系の監査のあり方 |
| 第23回 | 2004年4月14日 | 2004年度の内部監査方針と実施体制について |
| 第22回 | 2004年1月22日 | I 社の内部監査体制について(外部より講師招聘) |
| 第21回 | 2003年10月8日 | セルフチェックについて(各社意見交換) |
| 第20回 | 2003年7月16日 | 自己監査(セルフチェック)について
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| 第19回 | 2003年4月16日 | 2003年度の内部監査方針と実施体制について |
| 第18回 | 2003年1月22日 |
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| 第17回 | 2002年10月9日 | 2002年度の内部監査方針と実施体制 |
| 第16回 | 2002年7月10日 | 2002年度の内部監査方針と実施体制 |
| 第15回 | 2002年4月10日 | 今後の部会運営(第14回からの継続審議) 各社の内部監査実施状況 F社における情報セキュリティ監査の取り組み |
| 第14回 | 2002年1月18日 | 今後の部会運営、次年度の世話人会社の選出 |
| 第13回 | 2001年10月10日 | E社における内部監査実施状況 |
| 第12回 | 2001年7月11日 | 2001年度の内部監査方針と実施体制について(2) 当社の内部監査について |
| 第11回 | 2001年4月11日 | 2001年度の内部監査方針と実施体制について(1) |
| 第10回 | 2001年1月24日 | 当社における内部監査 D社における株式公開の準備及び内部監査制度の確立 |
| 第9回 | 2000年10月11日 | C社における内部監査実施状況 当社における内部監査 |
| 第8回 | 2000年7月12日 | 当社の内部監査 B社における内部監査 |
| 第7回 | 2000年4月19日 | 新規加盟9社の内部監査部門の体制と実施状況報告 |
| 第6回 | 2000年1月19日 | 内部監査のITへ、第一歩 海外におけるIT技術の内部監査への活用の現状 |
| 第5回 | 1999年10月20日 | アンケート調査を活用した組織の問題点発見手法 激変する情報産業における内部監査の品質と効果 |
| 第4回 | 1999年7月21日 | A社におけるEUC監査について 業務監査と内部牽制監査を二本柱とした内部監査 |
| 第3回 | 1999年4月21日 | 部会内で使用する用語の解釈について 今後のテーマの検討 |
| 第2回 | 1999年1月20日 | 加盟各社の内部監査部門の体制と実施状況報告 次年度の世話人会社の選出について |
| 第1回 | 1998年10月15日 | 部会・運営方法について(世話人会社・運営要綱(案)の検討等) |