情報産業部会

活動実績


開催 日時 内容
第108回 2026年2月26日 内部監査人の「伝わるスキル向上のヒント」の提供
第107回 2025年11月21日 内部監査における生成AI活用のリアル ― 現場で見えた可能性と落とし穴
第106回 2025年8月27日 内部監査の品質改善に向けた取組み
第105回 2025年5月27日 内部監査業務の実効性向上に向けた取り組み
第104回 2025年2月28日 クラウドサービスを対象とした監査手法のご紹介
第103回 2024年11月29日 カゴメのリスクマネジメントと内部監査
〜内部監査の成熟度向上への取り組みと人材育成〜
第102回 2024年8月28日 サステナビリティ・ESG経営を支える内部監査
―新たなリスクに対応した実効性のある監査の実現
第101回 2024年5月22日 富士通における内部監査のDX化の取組み
〜内部監査ダッシュボードご紹介〜
第100回 2024年2月22日 グループ会社の内部監査体制と実施方法
第99回 2023年11月17日 不正に関する最新動向と企業や内部監査部門の対応
第98回 2023年08月24日 監査部門のプレゼンス向上と人事マネジメント活動及び専門性の向上の取り組み
第97回 2023年05月25日 はじめにリスクあり〜内部監査人とリスク認知能力
第96回 2023年02月22日 当社の労務監査について
第95回 2022年11月24日 サイバーセキュリティとクラウドに関する内部監査について
第94回 2022年8月26日 リモート監査について
第93回 2022年5月25日 CSAワークショップへの取り組み
第92回 2022年2月18日 コロナ禍後の内部監査業界のトレンドと今後の展望
第91回 2021年11月26日 3ラインモデルについて
第90回 2021年8月27日 「CAATsを活用した勤怠関連監査」 〜着手・浸透、そして未来へ〜
第89回 2021年5月26日 データ監査
第88回 2021年2月26日 実務におけるリスクアセスメント手法について
第87回 2020年11月27日 年次監査計画の策定方法等について
第86回 2020年8月28日 (1)コロナ禍における内部監査実施状況
(2)コロナ禍が落ち着いた後、監査は変わ るのか変わらないのか、または、どのように変わってほしいか
第85回 2020年2月28日 中止
第84回 2019年11月21日 年間監査計画作成のためのリスクアセスメント手法について
第83回 2019年8月28日 SCSK株式会社におけるCSAの取り組み
第82回 2019年5月31日 内部監査の品質評価〜 内部評価の取り組みを中心に〜
第81回 2019年2月22日 内部監査のためのRPA基礎知識
第80回 2018年11月27日 内部監査部門の人財発掘と育成
第79回 2018年8月24日 当社のビッグデータの取組みと内部監査への活用の可能性
第78回 2018年5月25日 サイバーセキュリティ監査の実現を目指して
第77回 2018年2月23日 (1)人材育成について(事前アンケートに基づくグループディスカッション)
(2)分科会活動報告・内部監査事例研究会・良い監査研究会
第76回 2017年11月22日 CSAの基本と監査指摘に対する改善策検討への応用について
第75回 2017年08月25日 サイバーセキュリティ対策と内部監査について
第74回 2017年05月31日 内部監査を効果的にするヒアリングの技術
第73回 2017年2月17日 (1)マイナンバー対応におけるシステム監査実務について
(2)分科会活動報告
  • 内部監査事例研究会
  • 良い監査研究会
第72回 2016年11月30日 J-SOXの現状と評価・今後
第71回 2016年8月26日 NTTデータグループにおける情報セキュリティ監査取組みのご紹介
第70回 2016年5月27日 (1)2016年度情報産業部会の実施概要について
(2)分科会活動状況報告
  • 内部監査事例研究会
  • 内部監査効率改善研究会
第69回 2016年2月26日 労務監査 −勤務、心身の健康−
(事前アンケートに基づくグループディスカッション)
第68回 2015年11月27日 情報産業における内部監査上の留意点
第67回 2015年8月21日 不正の背景とその対応
第66回 2015年5月15日 日産自動車�蠅砲�ける海外内部監査への取組み
第65回 2015年2月27日 分科会活動状況報告
  • 内部監査事例研究会
  • 内部監査効率改善研究会
第64回 2014年11月21日 情報産業における内部監査の留意点 〜不正・事件の防止、抑止となる監査〜
第63回 2014年8月29日 情報セキュリティと内部監査 〜昨今の動向から内部監査テーマを考える〜
第62回 2014年5月23日 不正・粉飾事例と内部監査
第61回 2014年2月28日 分科会活動状況報告
  • 内部監査事例研究会
  • 内部監査効率改善研究会
第60回 2013年11月22日 海外子会社監査 〜霧の向こうで何かが起こっている〜
第59回 2013年8月23日 情報セキュリティの最新動向と内部監査 〜サイバー攻撃時代の内部監査の在り方〜
第58回 2013年5月23日 全社的リスクマネジメントの構築・運用と内部監査の役割 〜危機管理も含めて(外部より講師招聘)
第57回 2013年2月25日 分科会活動状況報告
  • 内部監査事例研究会
  • 内部監査効率改善研究会
第56回 2012年11月22日 内部監査の品質評価
第55回 2012年8月24日 現場に役立つ内部監査 〜経営に貢献する監査〜(外部より講師招聘)
第54回 2012年5月25日 情報産業の類型別論点と監査上の留意点及び最近のトピックス(外部より講師招聘)
第53回 2012年2月17日 分科会活動状況報告
  • 内部監査事例研究会
  • 内部監査効率改善研究会
第52回 2011年11月25日 内部監査 アシュアランスとコンサルティング(外部より講師招聘)
第51回 2011年8月25日 社内監査体制の視点から見たISO監査等の現状と課題(外部より講師招聘)
第50回 2011年5月24日 内部監査人育成の方法論
第49回 2011年2月16日 経営者が期待する内部監査
第48回 2010年10月27日 新任の内部監査人向けの研究会 〜先輩内部監査人の経験談〜
第47回 2010年7月30日 内部監査のためのテクノロジー・ツールについて
第46回 2010年4月27日 内部監査人の資質と研修プログラム
第45回 2010年1月21日 IFRS強制適用に向けた検討課題
第44回 2009年7月7日 J-SOX以降の内部監査について考える(事前調査票に基づくグループディスカッション)
第43回 2009年4月23日 内部監査の品質評価
第42回 2009年1月21日 経営者として内部監査部門に期待すること
第41回 2008年10月22日 J-SOXにおける期中の評価事例報告(N社・A社・D社より報告)
第40回 2008年7月23日 内部監査人のための会計監査(外部より講師招聘)
第39回 2008年5月13日 内部統制整備の現状と課題(外部より講師招聘)
第38回 2008年2月22日 S社における内部監査部門に対する期待
第37回 2007年10月17日 S社におけるJ-SOX対応に対する一考察
C社における日本版SOX法適用に向けての内部統制システム整備の状況
A社におけるJ-SOXへの取組み−自前での構築における課題と対応−
第36回 2007年7月18日 I社・P社・I社における実施基準(J-SOX)に対する取組み状況
第35回 2007年4月18日 M社における内部統制の最新動向
T社におけるIT全般統制構築のポイント
第34回 2007年2月28日 全社的リスクマネジメント(ERM)の導入と運用の実例
第33回 2006年10月18日 K社における内部統制への取組み
第32回 2006年7月25日 J社におけるCSAの実践事例
第31回 2006年4月19日 2006年度の内部監査方針と実施体制について
第30回 2006年1月31日 内部監査の品質評価の実践について
第29回 2005年10月12日 リスク分析とリスク監査への対応(出席者全員によるグループディスカッション)
第28回 2005年7月12日 「個人情報保護法」施行3ヶ月の実務対応(報告とディスカッション)
第27回 2005年4月20日 2005年度の内部監査方針と実施体制について
第26回 2005年1月20日 内部統制強化の世界的潮流と日本企業の対応
第25回 2004年10月15日 子会社・関連会社監査
第24回 2004年7月13日 「情報」の形態の再認識に基づく人間系とIT系の監査のあり方
第23回 2004年4月14日 2004年度の内部監査方針と実施体制について
第22回 2004年1月22日 I 社の内部監査体制について(外部より講師招聘)
第21回 2003年10月8日 セルフチェックについて(各社意見交換)
第20回 2003年7月16日 自己監査(セルフチェック)について
  • G社における自己監査について
  • H社における自己監査の取組み
第19回 2003年4月16日 2003年度の内部監査方針と実施体制について
第18回 2003年1月22日
  • リスク・マネジメントと内部監査
  • 次年度の世話人会社選出
第17回 2002年10月9日 2002年度の内部監査方針と実施体制
第16回 2002年7月10日 2002年度の内部監査方針と実施体制
第15回 2002年4月10日 今後の部会運営(第14回からの継続審議)
各社の内部監査実施状況
F社における情報セキュリティ監査の取り組み
第14回 2002年1月18日 今後の部会運営、次年度の世話人会社の選出
第13回 2001年10月10日 E社における内部監査実施状況
第12回 2001年7月11日 2001年度の内部監査方針と実施体制について(2)
当社の内部監査について
第11回 2001年4月11日 2001年度の内部監査方針と実施体制について(1)
第10回 2001年1月24日 当社における内部監査
D社における株式公開の準備及び内部監査制度の確立
第9回 2000年10月11日 C社における内部監査実施状況
当社における内部監査
第8回 2000年7月12日 当社の内部監査
B社における内部監査
第7回 2000年4月19日 新規加盟9社の内部監査部門の体制と実施状況報告
第6回 2000年1月19日 内部監査のITへ、第一歩
海外におけるIT技術の内部監査への活用の現状
第5回 1999年10月20日 アンケート調査を活用した組織の問題点発見手法
激変する情報産業における内部監査の品質と効果
第4回 1999年7月21日 A社におけるEUC監査について
業務監査と内部牽制監査を二本柱とした内部監査
第3回 1999年4月21日 部会内で使用する用語の解釈について
今後のテーマの検討
第2回 1999年1月20日 加盟各社の内部監査部門の体制と実施状況報告
次年度の世話人会社の選出について
第1回 1998年10月15日 部会・運営方法について(世話人会社・運営要綱(案)の検討等)

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