刊行物

月刊監査研究

2022年7月号(Vol.48,No.7)目次

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「2018年度研究助成」助成金給付対象調査研究成果
ドイツ株式会社法における取締役のリスク早期認識システム構築義務
東北学院大学 内藤 裕貴
優秀論文:第186期「内部監査士」認定講習会
事業体の存続のために内部監査として果たすべきこと
Meiji Seika ファルマ(株) 加瀬 務
内部監査環境の変化に適応できる内部監査人の要件
(株)インテージホールディングス 加藤 和真
第186期・第187期「内部監査士」認定講習会・合格者発表される

CIAフォーラム研究会報告
企業文化に対する監査の現状と考察
研究会No.z8(企業文化(カルチャー)に対する監査手法の研究会)
海外論文 Internal Auditor 2021年10月号
変革をもたらすツールのガバナンス
グレゴリー・コーガン、ダニエル・J・ゲイドン、ダグラス・M・ボイル
(訳/CIAフォーラム研究会No.f1(翻訳に学ぶベストプラクティス研究会))
海外論文 Internal Auditor 2021年12月号
不確実な時代において信頼されるアドバイザー
カティア・シルバ(訳/有限責任監査法人トーマツ 池田 泰三)
書評
宮内義彦・八田進二著、[進行]堀篭俊材『体験的ガバナンス論
―健全なガバナンスが組織を強くする―』
青山学院大学 小西 範幸

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