CIAフォーラム研究会

監査実務監査手法 e10

地区 東京
研究会名 内部監査部門としてのコンサルティング機能の導入と拡充方法に関する研究会
座長 宮内 隆行氏(住友化学株式会社)
テーマ 内部監査部門としてのコンサルティング機能の導入と拡充方法についての研究
内部監査業務は、監査業務とコンサルティングサービス(診断業務)に大別される。ここで、日本における現状の内部監査では、コンサルティング機能を提供しているところは、まだ少ないといえる状況である。このことから、日本企業における内部監査の位置づけは、その活動結果が株主価値の増大までには至らず、コスト部門としての性格が強調されることもしばしばある。本研究会は、従来水準に留まらないコンサルティングサービスをも含んだ内部監査の新しいあり方を若手の内部監査人を中心に研究するものである。株主価値を維持し、毀損させないことはもちろん、更に株主価値の増大に資する業務のあり方まで討論することにより、もって社内における内部監査部門のより一層の地位の向上を目指す。
目標成果
  • 我が国における内部監査のコンサルティングサービスの本格的導入と、これに伴う内部監査の質の向上
  • 上記を通じた社内における内部監査部門の地位向上
  • 次世代を担う若手内部監査人の専門性向上
  • 研究報告
活動方法
  • 1. 2カ月に1回程度、会合を開催
  • 各会合において、担当メンバーがコンサルティングサービスに関する調査結果を発表し、当該事項に関して討論を実施
    • 日本における内部監査業務の現状調査
    • アメリカにおける内部監査の実態研究
    • M&A等に関して内部監査が提供しうるコンサルティングサービスの研究
  • メンバーで分担の上、研究報告書を作成。
  • 時間は平日夕刻、場所は東京都内を予定(参加者間で協議の上、決定)
備考 当研究会は、次世代を担う若手内部監査人が切磋琢磨し、専門性を向上させていくことを目的としています。このため、本研究会のメンバーは、以下の条件を満たす者の中から随時受け付けています。
  • 本研究テーマにつき研究意欲を有する方
  • 原則、内部監査部門に所属する方
  • 内部監査の次世代を担う意識を有する方

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